Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста правомерны ли сделанные записи и применение счета 91. Причем данный материалы приобретены на довальческой основе.
Согласно счет-фактуре №870 от 17 сентября 2009г. ОАО «Комбикормовый завод» реализовал по ТТН (ф. №СП-31) №2 ООО «Научно-производственное объединение «Южный Урал» шрот соевый 12,960 тонн на сумму 342804,91 руб., в НДС – 31164,08 руб.
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Реализован шрот соевый 62.1 91.1 342804,91
Поступили денежные средства 51 62.1 342804,91
Отражена сумма НДС (10%) 91.2 68.3 31164,08
Списана себестоимость проданных материалов 91.2 10.1 202566,54